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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES DA LUZ LTDA ME HEIDER TUR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5317 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VIAGEM PARA LEVAR PAIS E ALUNOS DA SALA MULTIDISCIPLINAR AO RECANTO SÃO FRANCISCO, EM PASSO FUNDO-RS 950,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 VIAGEM PARA LEVAR PAIS E ALUNOS DA SALA MULTIDISCIPLINAR AO RECANTO SÃO FRANCISCO, EM PASSO FUNDO-RS 950,00
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/122; 950,00
02/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2024 TRANSPORTES DA LUZ LTDA ME HEIDER TUR - 8563 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.