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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5337 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
297.00 VIAGENS EXTRAS DA EMEF JÃO ALFREDO SACHSER 4,87 1.446,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 VIAGENS EXTRAS DA EMEF JÃO ALFREDO SACHSER 1.446,39
29/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/71; 1.446,39
02/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5337/2024 DONISETE DA LUZ - 7011 1.417,46
02/09/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5337/2024 28,93
TOTAL 1.446,39 1.446,39 1.446,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 02/09/2024 28,93 Lançada
TOTAL   28,93