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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5404 Data de lançamento: 02/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.80 MANGUEIRA - OLEO E GRAXA 3/8 18,73 14,98
1.00 CADEADO 35 30,00 30,00
2.00 CLIPS CABO DE AÇO - 1/4 1,52 3,04
4.00 PARAFUSO SEX - 8.8 12X035 5,32 21,28
5.00 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 12MM - CHAVE 19 0,85 4,25
1.00 PARAFUSO - CLIPS DE AÇO 5/16 1,84 1,84
5.00 PARAF,ARROELA DE PRESSÃO 1/2 0,72 3,60
1.00 PARAFUSO - SEX AÇO 8.8 12X30 5,25 5,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2024 MANGUEIRA - OLEO E GRAXA 3/8 CADEADO 35 CLIPS CABO DE AÇO - 1/4 PARAFUSO SEX - 8.8 12X035 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 12MM - CHAVE 19 PARAFUSO - CLIPS DE AÇO 5/16 PARAF,ARROELA DE PRESSÃO 1/2 PARAFUSO - SEX AÇO 8.8 12X30 84,24
02/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/860; 84,24
06/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5404/2024 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 84,24
TOTAL 84,24 84,24 84,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.