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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5451 Data de lançamento: 04/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR. 738,00 738,00
1.00 JOGO REPARO DO PISTÃO 672,00 672,00
3.00 ABRAÇADEIRA METAL 13X19MM 5,00 15,00
4.00 PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 06 X 20 1,00 4,00
4.00 PORCA AÇO 8.8 MA 6MM 0,30 1,20
8.00 ADITIVO P/RADIADOR 30,00 240,00
12.00 ÓLEO HIDRÁULICO 68 HL. PARA RETROESCAVADEIRA MULLER MR 25,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2024 RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR. JOGO REPARO DO PISTÃO ABRAÇADEIRA METAL 13X19MM PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 06 X 20 PORCA AÇO 8.8 MA 6MM ARROELA LISA 06MM ADITIVO P/RADIADOR ÓLEO HIDRÁULICO 68 HL. PARA RETROESCAVADEIRA MULLER MR 1.971,00
07/11/2024 Conforme DANFE Nº 0/1868; 1.971,00
12/11/2024 Pagamento de Empenho 5451/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.971,00
TOTAL 1.971,00 1.971,00 1.971,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.