Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PROCERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5462 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARC-ARC-ADMINISTRAÇÃO REDE E CONECTIVIDADE REFERENTE A AGOSTO/2024. CONTRATO DRC-122/2024-AA |
18,70 |
18,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2024 |
ARC-ARC-ADMINISTRAÇÃO REDE E CONECTIVIDADE REFERENTE A AGOSTO/2024. CONTRATO DRC-122/2024-AA |
18,70 |
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04/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17899; |
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18,70 |
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09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2024
PROCERGS - 801 |
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17,80 |
09/09/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5462/2024 |
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0,90 |
TOTAL |
18,70 |
18,70 |
18,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
09/09/2024 |
0,90 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,90 |
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