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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030

Dados do Empenho
Número do empenho: 5467 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES 50,00 50,00
1.00 LAVAGEM COMPLETA ONIBUS 140,00 140,00
1.00 LAVAGEM COMPLETA VAN 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES LAVAGEM COMPLETA ONIBUS LAVAGEM COMPLETA VAN 290,00
05/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/53; 290,00
09/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5467/2024 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.