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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5519 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BLOCO AUTOADESIVO COLORIDO 76X76MM NEON,450 FOLHAS 26,00 26,00
1.00 BLOCO ADESIVO POST IT, 4 CORES DE 38X50MM 5,95 5,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 BLOCO AUTOADESIVO COLORIDO 76X76MM NEON,450 FOLHAS BLOCO ADESIVO POST IT, 4 CORES DE 38X50MM 31,95
01/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/9088; 31,95
03/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2024 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - 10184 31,95
TOTAL 31,95 31,95 31,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.