| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 
| Número do empenho: | 5543 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 346.15 | Linha 8 | 6,27 | 2.170,36 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | Linha 8 | 2.170,36 | ||
| 06/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202464; | 2.170,36 | ||
| 12/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5543/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 2.126,95 | ||
| 12/09/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5543/2024 | 43,41 | ||
| TOTAL | 2.170,36 | 2.170,36 | 2.170,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/09/2024 | 43,41 | Lançada | |
| TOTAL | 43,41 |