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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5548 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4065.38 Linha 3 5,17 21.018,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 Linha 3 21.018,01
06/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/202438; 21.018,01
12/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5548/2024 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 20.597,65
12/09/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5548/2024 420,36
TOTAL 21.018,01 21.018,01 21.018,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 12/09/2024 420,36 Lançada
TOTAL   420,36