Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PARCERIA INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5616 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL - Renovação certificado digital e-CNPJ do Município necessário para o envio do e-social, EFD-Reinf e DCTF Web |
219,00 |
219,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2024 |
RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL - Renovação certificado digital e-CNPJ do Município necessário para o envio do e-social, EFD-Reinf e DCTF Web |
219,00 |
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12/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202414791; |
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219,00 |
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13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5616/2024
PARCERIA INFORMÁTICA LTDA - 7057 |
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208,49 |
13/09/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5616/2024 |
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10,51 |
TOTAL |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
13/09/2024 |
10,51 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,51 |
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