Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MACKER TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5620 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE CI4 15W40-BB 20LTS |
200,00 |
2.000,00 |
10.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE AW 68-20 LT |
190,00 |
1.900,00 |
10.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE TRAT 10W30 - BB 20 LT |
245,00 |
2.450,00 |
10.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE 68 HL -20 LTS |
190,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2024 |
ÓLEO LUBRIFICANTE CI4 15W40-BB 20LTS ÓLEO LUBRIFICANTE AW 68-20 LT ÓLEO LUBRIFICANTE TRAT 10W30 - BB 20 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 68 HL -20 LTS |
8.250,00 |
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22/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1055; |
|
8.250,00 |
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25/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2024
MACKER TRANSPORTES LTDA - 11109 |
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8.151,00 |
25/11/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5620/2024 |
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99,00 |
TOTAL |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
25/11/2024 |
99,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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99,00 |
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