Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5632 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMPADA 24V
PARA CAMINHÃO IVECO PLACA ISA6218 |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2024 |
LAMPADA 24V
PARA CAMINHÃO IVECO PLACA ISA6218 |
160,00 |
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11/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56715313; |
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160,00 |
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16/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5632/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.