Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5639 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO |
600,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2024 |
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO |
3.600,00 |
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11/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20241900; |
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3.600,00 |
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16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5639/2024
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 8053 |
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3.556,80 |
16/09/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5639/2024 |
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43,20 |
TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
16/09/2024 |
43,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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43,20 |
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