Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
568 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.32 |
Serviço de mecânica de microonibus, caminhão, |
125,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
Serviço de mecânica de microonibus, caminhão, |
290,00 |
|
|
31/01/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
|
290,00 |
|
31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 568/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
290,00 |
TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.