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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5686 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL AUTO COPIATIVO 15X21 2 VIAS 1X0 COLADO 0,39 780,00
2000.00 RECEITUÁRIO SIMPLES 15X21 1 VIA 1X0 COLADO 0,15 295,00
2000.00 RECEITUÁRIO REQUISIÇÃO DE EXAMES 15X21 1 VIA 1X0 COLADO 0,15 295,00
2000.00 RECEITUÁRIO AMBULATORIAL 15X21 1 VIA 1X0 COLADO 0,15 295,00
3000.00 RECEITUÁRIO ATESTADO 15X21 1 VIA 1X0 COLADO 0,14 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL AUTO COPIATIVO 15X21 2 VIAS 1X0 COLADO RECEITUÁRIO SIMPLES 15X21 1 VIA 1X0 COLADO RECEITUÁRIO REQUISIÇÃO DE EXAMES 15X21 1 VIA 1X0 COLADO RECEITUÁRIO AMBULATORIAL 15X21 1 VIA 1X0 COLADO RECEITUÁRIO ATESTADO 15X21 1 VIA 1X0 COLADO 2.085,00
16/09/2024 Conforme DANFE Nº 001/9245; 2.085,00
18/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5686/2024 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 2.085,00
TOTAL 2.085,00 2.085,00 2.085,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.