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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEDOVAR DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 576 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 15 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para Assessoria Tributária, para assessorar nas Ações do PIT/AIM/SITAGRO, NOTA FISCAL, NOTA FISCAL GAÚCHA E OUTROS. 3.617,90 3.617,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 Contratação de empresa para Assessoria Tributária, para assessorar nas Ações do PIT/AIM/SITAGRO, NOTA FISCAL, NOTA FISCAL GAÚCHA E OUTROS. 3.617,90
25/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/28; 723,58
05/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 576/2024 - REF. JANEIRO/2024 GEDOVAR DE OLIVEIRA - 8064 723,58
28/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/33; 723,58
05/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 576/2024 - REF. NF 33 GEDOVAR DE OLIVEIRA - 8064 723,58
26/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/39; 723,58
01/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 576/2024 - REF. NFE 39 GEDOVAR DE OLIVEIRA - 8064 723,58
25/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/43; 723,58
02/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 576/2024 - REF. ABRIL/2024 GEDOVAR DE OLIVEIRA - 8064 723,58
28/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/48; 723,58
TOTAL 3.617,90 3.617,90 2.894,32
SALDO A PAGAR 723,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.