Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
579 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLE PNEUMÁTICO SUSPENSOR BALÃO. |
450,00 |
450,00 |
4.00 |
BUCHA ESTAB-DIANT/TRAS,22X40X50 |
52,00 |
208,00 |
2.00 |
BATENTE MOLA DIANT. |
98,00 |
196,00 |
2.00 |
PARAF SEXT,8.8 14X50 |
10,00 |
20,00 |
2.00 |
ARRUELA LISA 9/16 14MM - PARA VEICULO JBO-3E03 |
2,50 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2024 |
FOLE PNEUMÁTICO SUSPENSOR BALÃO. BUCHA ESTAB-DIANT/TRAS,22X40X50 BATENTE MOLA DIANT. PARAF SEXT,8.8 14X50 ARRUELA LISA 9/16 14MM - PARA VEICULO JBO-3E03 |
879,00 |
|
|
19/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2493; |
|
879,00 |
|
21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 579/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
879,00 |
TOTAL |
879,00 |
879,00 |
879,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.