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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 579 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLE PNEUMÁTICO SUSPENSOR BALÃO. 450,00 450,00
4.00 BUCHA ESTAB-DIANT/TRAS,22X40X50 52,00 208,00
2.00 BATENTE MOLA DIANT. 98,00 196,00
2.00 PARAF SEXT,8.8 14X50 10,00 20,00
2.00 ARRUELA LISA 9/16 14MM - PARA VEICULO JBO-3E03 2,50 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 FOLE PNEUMÁTICO SUSPENSOR BALÃO. BUCHA ESTAB-DIANT/TRAS,22X40X50 BATENTE MOLA DIANT. PARAF SEXT,8.8 14X50 ARRUELA LISA 9/16 14MM - PARA VEICULO JBO-3E03 879,00
19/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2493; 879,00
21/02/2024 Pagamento de Empenho 579/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 879,00
TOTAL 879,00 879,00 879,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.