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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 580 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DIAFRAGMA- FREIO 8 DIVERSAS 45,00 45,00
1.00 MOLA CAMARA SRING BRAKE ORIGINAL 105,00 105,00
1.00 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - VEICULO IVN-3168. 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 DIAFRAGMA- FREIO 8 DIVERSAS MOLA CAMARA SRING BRAKE ORIGINAL FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - VEICULO IVN-3168. 205,00
19/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2495; 205,00
21/02/2024 Pagamento de Empenho 580/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 205,00
TOTAL 205,00 205,00 205,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.