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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 582 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAMPO MOLA -24X140X360 130,00 130,00
8.00 PORCA DUPLA 8.8.24MM 15,69 125,52
1.00 PARAFUSO SEX.8.820X100 68,00 68,00
2.00 BUCHA ESTABOLIZADOR TRASEIRA - VEICULOIVN-3168. 97,00 194,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 GRAMPO MOLA -24X140X360 PORCA DUPLA 8.8.24MM PARAFUSO SEX.8.820X100 BUCHA ESTABOLIZADOR TRASEIRA - VEICULOIVN-3168. 517,52
19/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2494; 517,52
21/02/2024 Pagamento de Empenho 582/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 517,52
TOTAL 517,52 517,52 517,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.