Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5908 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REFERENTE: folha de pagamento de setembro |
0,00 |
3.522,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
INSS REFERENTE: folha de pagamento de setembro |
3.522,03 |
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24/09/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL |
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3.522,03 |
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16/10/2024 |
Estorno de liquidação referente insalubridade sobre salario maternidade compensada no INSS |
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-564,84 |
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16/10/2024 |
Estorno de empenho referente insalubridade sobre salario maternidade compensada no INSS |
-564,84 |
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18/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5908/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.957,19 |
TOTAL |
2.957,19 |
2.957,19 |
2.957,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.