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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FN PRE-MOLDADOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5971 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 5795/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM 4,5M³ - CONCRETO PARA PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO 2.790,00 2.790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 5795/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM 4,5M³ - CONCRETO PARA PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO 2.790,00
24/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/41; 2.790,00
27/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5971/2024 FN PRE-MOLDADOS LTDA. - 9730 2.760,70
27/09/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5971/2024 29,30
TOTAL 2.790,00 2.790,00 2.790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/09/2024 29,30 Lançada
TOTAL   29,30