Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5991 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
LONA DE FREIO |
295,00 |
147,50 |
0.50 |
REBITE ALUMÍNIO DE LONA DE FREIO 13X12MM
PARA VEÍCULO PLACA IVN3168 |
30,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2024 |
LONA DE FREIO REBITE ALUMÍNIO DE LONA DE FREIO 13X12MM
PARA VEÍCULO PLACA IVN3168 |
162,50 |
|
|
29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/676; |
|
162,50 |
|
05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 5991/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
162,50 |
TOTAL |
162,50 |
162,50 |
162,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.