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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5993 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE ÓLEO MOTOR 80,00 80,00
1.00 JUNTA COM RETENTOR 360,00 360,00
5.00 PA SXT.MA 8.8 R P 14X70 aço 10.9completo 8,00 40,00
29.00 DEITON ORION CI4 15W40-BB 20LTS 35,00 1.015,00
2.00 GRAMPO 3/4 X 102 X 260 D 50,00 100,00
2.00 PORCA GRAMPO MOLA 55,00 110,00
2.00 CALCO ELEVAR MOLEJO 80 X 40 MMMB TRUCK COMPLETO 110,00 220,00
4.00 PORCA DUPLA 3/4 UNF H 23MM 8,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 FILTRO DE ÓLEO MOTOR JUNTA COM RETENTOR PA SXT.MA 8.8 R P 14X70 aço 10.9completo DEITON ORION CI4 15W40-BB 20LTS GRAMPO 3/4 X 102 X 260 D PORCA GRAMPO MOLA CALCO ELEVAR MOLEJO 80 X 40 MMMB TRUCK COMPLETO PORCA DUPLA 3/4 UNF H 23MM 1.957,00
29/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/677; 1.957,00
05/11/2024 Pagamento de Empenho 5993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.957,00
TOTAL 1.957,00 1.957,00 1.957,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.