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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVANA GHENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6022 Data de lançamento: 27/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORDA 4MM ARRANQUE MOTOSSERA 25,00 25,00
1.00 FILTRO GAS.FELTRO AL,BICO FINO 16,50 16,50
1.00 REPARO DIAFRAGRINA MS 43,99 43,99
1.00 TRANSMISSAO CPL.D28 8X9 PREMIUM 195,00 195,00
1.00 VALVULA DE DESCOMPRESSÃO DO CILINDRO EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 5988/2024- CONTA DESPESA INCORRETA 38,54 38,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2024 CORDA 4MM ARRANQUE MOTOSSERA FILTRO GAS.FELTRO AL,BICO FINO REPARO DIAFRAGRINA MS TRANSMISSAO CPL.D28 8X9 PREMIUM VALVULA DE DESCOMPRESSÃO DO CILINDRO EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 5988/2024- CONTA DESPESA INCORRETA 319,03
27/09/2024 Conforme DANFE Nº 890/56954508; 319,03
01/10/2024 Pagamento de Empenho 6022/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 319,03
TOTAL 319,03 319,03 319,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.