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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVANA GHENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 603 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARRETEL HUSQ. 159,60 159,60
1.00 VELA HUSQVARNA 29,00 29,00
1.00 FILTRO AR GS 45,00 45,00
1.00 CARRETEL AUT. ROÇADEIRA IMPORTADA 79,99 79,99
1.00 REPARO P/ CARBURADOR CPL KW 3300 35,12 35,12
1.00 FILTRO GAS.FELTRO AL,BICO FINO 16,00 16,00
1.00 PASSADOR DE MANG COMB.KW4300 10,99 10,99
1.00 MANGUEIRA GAS.ORIGINAL 18,75 18,75
1.00 JOGO FILTRO AR 49,99 49,99
1.00 CORDA 4MM ARRANQUE MOTOSSERA 37,50 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 CARRETEL HUSQ. VELA HUSQVARNA FILTRO AR GS CARRETEL AUT. ROÇADEIRA IMPORTADA REPARO P/ CARBURADOR CPL KW 3300 FILTRO GAS.FELTRO AL,BICO FINO PASSADOR DE MANG COMB.KW4300 MANGUEIRA GAS.ORIGINAL JOGO FILTRO AR CORDA 4MM ARRANQUE MOTOSSERA 481,94
30/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/51307047; 481,94
31/01/2024 ANULAR TROCA RUBRICA -481,94
31/01/2024 ANULAR TROCA RUBRICA -481,94
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.