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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6073 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA 24V - H4 35,00 35,00
1.00 LENTE - PARA LANTERNA TIJOLO 5,50 5,50
2.00 PARAFUSO - C/ PORCA 2,50 5,00
1.00 TUBO FLEXIVEL 250,00 250,00
1.00 LANTERNA - PLACA LED 12V 24V 54,00 54,00
1.00 LAMPADA - PINGÃO ESMAGADA 24V 8,00 8,00
2.00 DISCO DE CORTE METAL 8,50 17,00
1.00 ABRAÇADEIRA - TUBO ESCAPE 120,00 120,00
5.00 OLEO 140 GL5 46,12 230,60
1.00 SOLDA 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 LAMPADA 24V - H4 LENTE - PARA LANTERNA TIJOLO PARAFUSO - C/ PORCA TUBO FLEXIVEL LANTERNA - PLACA LED 12V 24V LAMPADA - PINGÃO ESMAGADA 24V DISCO DE CORTE METAL ABRAÇADEIRA - TUBO ESCAPE OLEO 140 GL5 SOLDA 795,10
03/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/2907; 725,10
03/10/2024 EMPENHADO A MAIOR -70,00
07/10/2024 Pagamento de Empenho 6073/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 725,10
TOTAL 725,10 725,10 725,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.