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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6075 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LANTERNA TRASEIRA - LE 130,00 260,00
3.00 LAMPADA 1 POLO - 24V 7,90 23,70
2.00 LAMPADA 24V - 1 POLO 6,70 13,40
4.00 CINTA PLASTICA 2,00 8,00
6.00 LAMPADA - 67 24V LED 10,57 63,42
1.00 IMENDA RAPIDA 6MM 22,00 22,00
2.00 CINTA PLASTICA MEDIA PARA VEÍCULO PLACA JBO3E03 1,50 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 LANTERNA TRASEIRA - LE LAMPADA 1 POLO - 24V LAMPADA 24V - 1 POLO CINTA PLASTICA LAMPADA - 67 24V LED IMENDA RAPIDA 6MM CINTA PLASTICA MEDIA PARA VEÍCULO PLACA JBO3E03 393,52
03/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/2908; 393,52
07/10/2024 Pagamento de Empenho 6075/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 393,52
TOTAL 393,52 393,52 393,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.