Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MONICA DE FATIMA BUENO DOS SANTOS REINEHR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6097 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLDA - , CORTE E COLOCAÇÃO DE UMA PORTA NA LAVANDERIA |
200,00 |
200,00 |
1.00 |
SOLDA - E COLOCAÇÃO DE UMA PORTA EM GRADE NA ENTRADA |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
REFORMA - DE 03 PORTÕES |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2024 |
SOLDA - , CORTE E COLOCAÇÃO DE UMA PORTA NA LAVANDERIA SOLDA - E COLOCAÇÃO DE UMA PORTA EM GRADE NA ENTRADA REFORMA - DE 03 PORTÕES |
700,00 |
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08/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19; |
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700,00 |
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12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6097/2024
MONICA DE FATIMA BUENO DOS SANTOS REINEHR - 11294 |
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.