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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6124 Data de lançamento: 03/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LUVA - POLIAMIDA 4,25 12,75
7.00 CABO DE AÇO GALVANIZADO 9.525MM 19,67 137,69
1.00 CALÇA G - INDUSTRIAL 100,40 100,40
1.00 ANEL DE VEDACAO 20,00 20,00
2.00 PORCA 5/16 - BARRA ROSCADA 13,00 26,00
1.00 CAPA - DO BICO JACTO 5,00 5,00
1.00 LUVA ALGODÃO C/ LATEX 14,00 14,00
1.00 MANGUEIRA 1/4 15,00 15,00
12.00 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA NC 1/2 TRAVANTE 0,50 6,00
2.00 BOTINA C/ BIQUEIRA. 84,18 168,36
6.00 CLIPS CABO DE AÇO 1,84 11,04
6.00 PARAFUSO SEXTAVADO 8X30 - 8.8 1,01 6,06
24.00 PARAFUSO - ARROELA LISA 5/16 0,40 9,60
1.00 PARAFUSO - BARRA ROSCADA 1/2 30,88 30,88
6.00 PARAFUSO PORCA SEXT. 08MM 0,70 4,20
4.00 PARAF.PORCA SEXT.CHAVE 1 1/2 2,56 10,24
8.00 ARROELA LISA 1/2 1,06 8,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2024 LUVA - POLIAMIDA CABO DE AÇO GALVANIZADO 9.525MM CALÇA G - INDUSTRIAL ANEL DE VEDACAO PORCA 5/16 - BARRA ROSCADA CAPA - DO BICO JACTO LUVA ALGODÃO C/ LATEX MANGUEIRA 1/4 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA NC 1/2 TRAVANTE BOTINA C/ BIQUEIRA. CLIPS CABO DE AÇO PARAFUSO SEXTAVADO 8X30 - 8.8 PARAFUSO - ARROELA LISA 5/16 PARAFUSO - BARRA ROSCADA 1/2 PARAFUSO PORCA SEXT. 08MM PARAF.PORCA SEXT.CHAVE 1 1/2 ARROELA LISA 1/2 585,70
03/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/868; 585,70
03/10/2024 EMPENHADO NA CONTA DE DESPESA INCORRETA -585,70
03/10/2024 EMPENHADO NA CONTA DE DESPESA INCORRETA -585,70
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.