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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6169 Data de lançamento: 04/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INTERCCOLER PARA RADIADOR AR/OLEO para retroescavadeira randon RD 406K 2.625,00 2.625,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2024 INTERCCOLER PARA RADIADOR AR/OLEO para retroescavadeira randon RD 406K 2.625,00
07/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/8735; 2.625,00
09/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6169/2024 MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA - 3027 2.593,50
09/10/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6169/2024 31,50
TOTAL 2.625,00 2.625,00 2.625,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 09/10/2024 31,50 Lançada
TOTAL   31,50