Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6217 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM EXTERNA VEÍCULOS LEVES |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES |
50,00 |
50,00 |
2.00 |
LAVAGEM COMPLETA CAMINHAO |
125,00 |
250,00 |
2.00 |
LAVAGEM COMPLETA RETROESCAVADEIRA |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2024 |
LAVAGEM EXTERNA VEÍCULOS LEVES LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES LAVAGEM COMPLETA CAMINHAO LAVAGEM COMPLETA RETROESCAVADEIRA |
625,00 |
|
|
07/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/63; |
|
625,00 |
|
10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6217/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
625,00 |
TOTAL |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.