Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADAIR DA SILVA LENZ 01265496056 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6226 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA DE PINTURA NA SALA DE VACINAS, CONSULTÓRIO 03 E CONSULTÓRIO 04 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
2.300,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2024 |
MÃO DE OBRA DE PINTURA NA SALA DE VACINAS, CONSULTÓRIO 03 E CONSULTÓRIO 04 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
2.300,00 |
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07/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6; |
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2.300,00 |
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10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6226/2024
ADAIR DA SILVA LENZ 01265496056 - 10033 |
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2.300,00 |
TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.