Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RELÓGIOS VARGAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6309 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FONTE IDCLASS PARA RELÓGIO PONTO - FONTE IDCLASS PARA RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
330,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2024 |
FONTE IDCLASS PARA RELÓGIO PONTO - FONTE IDCLASS PARA RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
330,00 |
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12/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7852; |
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330,00 |
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13/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6309/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.