Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6369 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
65.00 |
BOLSA ECOBAG NYLON 600 PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES NO DIA DOS PROFESSORES |
50,00 |
3.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
BOLSA ECOBAG NYLON 600 PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES NO DIA DOS PROFESSORES |
3.250,00 |
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17/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/56; |
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3.250,00 |
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18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6369/2024
VANESSA TATSCH 02914523025 - 10079 |
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3.250,00 |
TOTAL |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.