Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: M D G COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6414 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2980.00 |
ESCITALOPRAM 15 MG CPR - CPR |
0,38 |
1.120,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2024 |
ESCITALOPRAM 15 MG CPR - CPR |
1.120,48 |
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29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7497; |
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1.116,72 |
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05/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6414/2024 - REF. DANFE 1/7497
M D G COMERCIAL LTDA - 11011 |
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1.103,32 |
05/11/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6414/2024 |
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13,40 |
TOTAL |
1.120,48 |
1.116,72 |
1.116,72 |
SALDO A PAGAR |
3,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
05/11/2024 |
13,40 |
1783/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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13,40 |
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