Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6417 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6000.00 |
CARBONATO DE CALCIO 500 MG CPR - CPR
Finalidade: Aquisição de medicamentos através do consórcio Ciplam, pregão eletrônico 05/2023, processo 06/2023. |
0,07 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2024 |
CARBONATO DE CALCIO 500 MG CPR - CPR
Finalidade: Aquisição de medicamentos através do consórcio Ciplam, pregão eletrônico 05/2023, processo 06/2023. |
420,00 |
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30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/34744; |
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420,00 |
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05/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6417/2024
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 10103 |
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414,96 |
05/11/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6417/2024 |
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5,04 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
05/11/2024 |
5,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,04 |
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