Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
642 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
ABRAÇADEIRA CINTA 2,5 X 200 |
0,13 |
13,00 |
50.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 450X4.8MM PRETA |
0,60 |
30,00 |
10.00 |
PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 12 X 040 |
6,57 |
65,70 |
10.00 |
PARAF,ARROELA DE PRESSÃO 1/2 |
0,78 |
7,80 |
10.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 10MM |
1,14 |
11,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
ABRAÇADEIRA CINTA 2,5 X 200 ABRAÇADEIRA NYLON 450X4.8MM PRETA PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 12 X 040 PARAF,ARROELA DE PRESSÃO 1/2 PARAFUSO SEXTAVADO 10MM |
127,90 |
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01/02/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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127,90 |
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05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 642/2024
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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127,90 |
TOTAL |
127,90 |
127,90 |
127,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.