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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 642 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ABRAÇADEIRA CINTA 2,5 X 200 0,13 13,00
50.00 ABRAÇADEIRA NYLON 450X4.8MM PRETA 0,60 30,00
10.00 PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 12 X 040 6,57 65,70
10.00 PARAF,ARROELA DE PRESSÃO 1/2 0,78 7,80
10.00 PARAFUSO SEXTAVADO 10MM 1,14 11,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 ABRAÇADEIRA CINTA 2,5 X 200 ABRAÇADEIRA NYLON 450X4.8MM PRETA PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 12 X 040 PARAF,ARROELA DE PRESSÃO 1/2 PARAFUSO SEXTAVADO 10MM 127,90
01/02/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL 127,90
05/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 642/2024 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 127,90
TOTAL 127,90 127,90 127,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.