Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
648 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PNEUS 19.5X24,COMUM 16 LONAS SGS:104792 |
2.184,00 |
4.368,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
PNEUS 19.5X24,COMUM 16 LONAS SGS:104792 |
4.368,00 |
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14/02/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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4.368,00 |
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15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2024
ZEUS COMERCIAL EIRELI - 9780 |
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4.315,58 |
15/02/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 648/2024 |
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52,42 |
TOTAL |
4.368,00 |
4.368,00 |
4.368,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
15/02/2024 |
52,42 |
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Lançada |
TOTAL |
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52,42 |
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