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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 648 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEUS 19.5X24,COMUM 16 LONAS SGS:104792 2.184,00 4.368,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 PNEUS 19.5X24,COMUM 16 LONAS SGS:104792 4.368,00
14/02/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL 4.368,00
15/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 648/2024 ZEUS COMERCIAL EIRELI - 9780 4.315,58
15/02/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 648/2024 52,42
TOTAL 4.368,00 4.368,00 4.368,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 15/02/2024 52,42 Lançada
TOTAL   52,42