Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIMON E SOSTRUZNICK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6486 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO PARA PACIENTE DAVI DE GOES BRANDÃO |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2024 |
CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO PARA PACIENTE DAVI DE GOES BRANDÃO |
500,00 |
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22/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024437; |
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500,00 |
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24/10/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2931
PAGTO. REF. EMPENHO 6486/2024
SIMON E SOSTRUZNICK LTDA - 6556 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.