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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WILLIAM JURANDIR DA SILVA RES TERAP RECANTO SAO JO

Dados do Empenho
Número do empenho: 658 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 ABRIGO PACIENTE AFONSO MELLO BUENO E ROSELANA MARIA DA SILVA 10.416,00 124.992,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 ABRIGO PACIENTE AFONSO MELLO BUENO E ROSELANA MARIA DA SILVA 124.992,00
31/01/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL 11.296,00
05/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2024 11.296,00
01/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/202447; 11.296,00
06/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2024 - REF. NF 202447 WILLIAM JURANDIR DA SILVA RES TERAP RECANTO SAO JORGE - 6476 11.296,00
01/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/202461; 11.296,00
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2024 - REF. ABRIL/2024 WILLIAM JURANDIR DA SILVA RES TERAP RECANTO SAO JORGE - 6476 11.296,00
03/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/202480; 11.296,00
07/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2024 - REF. ABRIL/2024 WILLIAM JURANDIR DA SILVA RES TERAP RECANTO SAO JORGE - 6476 11.296,00
03/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2024116; 11.296,00
06/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2024 - REF. MAIO/2024 WILLIAM JURANDIR DA SILVA RES TERAP RECANTO SAO JORGE - 6476 11.296,00
TOTAL 124.992,00 56.480,00 56.480,00
SALDO A PAGAR 68.512,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.