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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6652 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REFERENTE: folha de pagamento de outubro 0,00 3.522,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 INSS REFERENTE: folha de pagamento de outubro 3.522,03
24/10/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MES 3.522,03
24/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 7, Centro Custo: 21 4,94
19/11/2024 Pagamento de Empenho 6652/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.517,09
TOTAL 3.522,03 3.522,03 3.522,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 24/10/2024 4,94 Lançada
TOTAL   4,94