Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTERMEDI COM PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6754 |
Data de lançamento: |
28/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
22 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
SERINGA 3ML SEM AGULHA |
0,10 |
30,00 |
300.00 |
SERINGA 5ML SEM AGULHA |
0,14 |
42,00 |
5.00 |
AGULHA 40X12MM CX C/100UN |
7,80 |
39,00 |
100.00 |
XILOCAINA GEL 30GR |
8,23 |
823,30 |
100.00 |
MICROPORE 2,5CM X 5M |
2,70 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2024 |
SERINGA 3ML SEM AGULHA SERINGA 5ML SEM AGULHA AGULHA 40X12MM CX C/100UN XILOCAINA GEL 30GR MICROPORE 2,5CM X 5M |
1.204,30 |
|
|
11/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/339063; |
|
1.204,30 |
|
13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6754/2024
CENTERMEDI COM PROD HOSP LTDA - 2542 |
|
|
1.189,85 |
13/11/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6754/2024 |
|
|
14,45 |
TOTAL |
1.204,30 |
1.204,30 |
1.204,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
13/11/2024 |
14,45 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
14,45 |
|
|