O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6760 Data de lançamento: 29/10/2024
Tipo de empenho: DIARIAS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEIA DIARIA AO SERVIDOR LEONIR DE SOUZA VARGAS EM DESLOCAMMENTO A PORTO ALEGRE-RS LEVAR A PACIENTE LIGIA SIGNOR E EDIR ROSANE DE BRITTO GROSS EM CONSULTA MÉDICA 227,44 227,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2024 MEIA DIARIA AO SERVIDOR LEONIR DE SOUZA VARGAS EM DESLOCAMMENTO A PORTO ALEGRE-RS LEVAR A PACIENTE LIGIA SIGNOR E EDIR ROSANE DE BRITTO GROSS EM CONSULTA MÉDICA 227,44
29/10/2024 LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 135/2024 227,44
06/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6760/2024 LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544 227,44
TOTAL 227,44 227,44 227,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.