Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6772 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Estagiários do CIEE |
12.247,00 |
12.247,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
Estagiários do CIEE |
12.247,00 |
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29/10/2024 |
LIQUIDADO CONFORME RELAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CIEE EM OUTUBRO/2024 |
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12.247,00 |
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30/10/2024 |
A ESTAGIÁRIA ANGELA A. CORREA DE CARVALHO FOI RESCINDIDA |
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-1.176,00 |
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30/10/2024 |
ESTAGIÁRIA ANGELA A. CORREA DE CARVALHO RESCINDIDA |
-1.176,00 |
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07/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6772/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.071,00 |
TOTAL |
11.071,00 |
11.071,00 |
11.071,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.