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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6803 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 LUVA SOLD 25MM - LUVA SOLD 25MM 0,70 17,50
50.00 JOELHO SOLDAVEL PVC - JOELHO SOLDAVEL PVC 0,55 27,50
25.00 LUVA PVC SOLDAVEL HIDR. 20 MM - LUVA PVC SOLDAVEL HIDR. 20 MM 0,54 13,50
25.00 CURVA 25X1/2,ROSCA INTERNA - CURVA 25X1/2,ROSCA INTERNA 1,65 41,25
50.00 JOELHO SOLD 25X1/2 1,65 82,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 LUVA SOLD 25MM - LUVA SOLD 25MM JOELHO SOLDAVEL PVC - JOELHO SOLDAVEL PVC LUVA PVC SOLDAVEL HIDR. 20 MM - LUVA PVC SOLDAVEL HIDR. 20 MM CURVA 25X1/2,ROSCA INTERNA - CURVA 25X1/2,ROSCA INTERNA JOELHO SOLD 25X1/2 182,25
07/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/227; 182,25
12/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6803/2024 GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA - 9846 182,25
TOTAL 182,25 182,25 182,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.