Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6816 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAVE COMBINADA 13MM |
12,50 |
12,50 |
2.00 |
CHAVE HEXAGONAL |
4,00 |
8,00 |
2.00 |
CHAVETA QUEBRA DEDO 5/16 |
5,46 |
10,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
CHAVE COMBINADA 13MM CHAVE HEXAGONAL CHAVETA QUEBRA DEDO 5/16 |
31,42 |
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30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/874; |
|
31,42 |
|
08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6816/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31,42 |
TOTAL |
31,42 |
31,42 |
31,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.