Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6854 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
469.10 |
PEDRA BRITA Nº 1 |
54,00 |
25.331,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2024 |
PEDRA BRITA Nº 1 |
25.331,40 |
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04/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/38706; |
|
25.331,40 |
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08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6854/2024
GAYGER E CIA LTDA - 4512 |
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25.027,42 |
08/11/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6854/2024 |
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303,98 |
TOTAL |
25.331,40 |
25.331,40 |
25.331,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
08/11/2024 |
303,98 |
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Lançada |
TOTAL |
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303,98 |
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