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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6862 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref pagamento de 30 dias de férias 0,00 1.938,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 ferias ref pagamento de 30 dias de férias 1.938,71
04/11/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO 1.938,71
04/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: AGRICULTURA, Centro de Custo: MAN.SEC.AGRIC.VENCIM 1,94
04/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: AGRICULTURA, Centro de Custo: MAN.SEC.AGRIC.VENCIM 17,45
04/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: AGRICULTURA, Centro de Custo: MAN.SEC.AGRIC.VENCIM 19,77
04/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: AGRICULTURA, Centro de Custo: MAN.SEC.AGRIC.VENCIM 46,14
04/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: AGRICULTURA, Centro de Custo: MAN.SEC.AGRIC.VENCIM 177,97
04/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: AGRICULTURA, Centro de Custo: MAN.SEC.AGRIC.VENCIM 178,85
04/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: AGRICULTURA, Centro de Custo: MAN.SEC.AGRIC.VENCIM 415,27
05/11/2024 Pagamento de Empenho 6862/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.081,32
TOTAL 1.938,71 1.938,71 1.938,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 04/11/2024 1,94 Lançada
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 04/11/2024 17,45 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 04/11/2024 19,77 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 04/11/2024 46,14 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 04/11/2024 177,97 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 04/11/2024 178,85 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 04/11/2024 415,27 Lançada
TOTAL   857,39