Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6864 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 30 dias de férias |
0,00 |
1.098,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 30 dias de férias |
1.098,60 |
|
|
04/11/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO |
|
1.098,60 |
|
05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6864/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.098,60 |
TOTAL |
1.098,60 |
1.098,60 |
1.098,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.