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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6879 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 630,00 1.260,00
5.00 DEITON GEAR EP SAE 85W140 API GL5 BB 2O LT 48,00 240,00
1.00 DIAFRGMA MASTER 8 COM ANEL PARA VEÍCULO PLACA IZX4J80 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 AMORTECEDOR DIANTEIRO DEITON GEAR EP SAE 85W140 API GL5 BB 2O LT DIAFRGMA MASTER 8 COM ANEL PARA VEÍCULO PLACA IZX4J80 1.535,00
12/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/694; 1.535,00
14/11/2024 Pagamento de Empenho 6879/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.535,00
TOTAL 1.535,00 1.535,00 1.535,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.